Ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires - Budget des dépenses (2022-2023)
Le Budget des dépenses 2022-2023 présente en détail les prévisions de dépenses (fonctionnement et immobilisations) du ministère de Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires pour l'exercice commençant le 1er avril 2022.
Sommaire
Le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires a pour vision un système de services sociaux qui renforce les collectivités et qui aide chacun à s’épanouir pleinement. Le ministère contribue à bâtir une province où les enfants, les jeunes, les femmes et les familles se sentent en sécurité, soutenus et prêts à réussir, où les Autochtones obtiennent de meilleurs résultats, où toutes les personnes handicapées ont des chances égales et où l’égalité de sexes et la rupture du cycle de la pauvreté sont des priorités.
Sommaire - Programme du Ministère
Crédit | Programme |
Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Chiffres |
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Charges de fonctionnement |
|||||
701 | Programme d'administration du ministère | 101 819 700 $ | 97 325 300 $ | 4 494 400 $ | 99 537 176 $ |
702 | Programme des services aux enfants et aux adultes | 18 258 201 900 $ | 17 898 409 500 $ | 359 792 400 $ | 17 275 919 371 $ |
703 | Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté | - | - | - | 1 448 525 $ |
Total à voter - Charges de fonctionnement | 18 360 021 600 $ | 17 995 734 800 $ | 364 286 800 $ | 17 376 905 072 $ | |
Crédits législatifs | 70 232 865 $ | 63 643 065 $ | 6 589 800 $ | 228 765 315 $ | |
Total du ministère - Charges de fonctionnement | 18 430 254 465 $ | 18 059 377 865 $ | 370 876 600 $ | 17 605 670 387 $ | |
Redressement de consolidation - hôpitaux | (144 999 500 $) | (134 369 200 $) | (10 630 300 $) | (140 541 791 $) | |
Redressement de consolidation - conseils scolaires | (1 609 500 $) | (1 609 500 $) | - | (2 153 107 $) | |
Redressement de consolidation - Fondation Trillium de l'°ÄÃÅÓÀÀû | (17 326 000 $) | (16 826 000 $) | (500 000 $) | (19 274 525 $) | |
Redressement de consolidation - collèges | (2 540 800 $) | (2 105 100 $) | (435 700 $) | (2 195 870 $) | |
Redressement de consolidation - portefeuille immobilier général | (39 236 700 $) | (38 658 700 $) | (578 000 $) | (37 408 822 $) | |
Redressement de consolidation - Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier | - | - | - | (1 391 454 $) | |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 18 224 541 965 $ | 17 865 809 365 $ | 358 732 600 $ | 17 402 704 818 $ | |
Actifs de fonctionnement |
|||||
701 | Programme d'administration du ministère | - | 1 000 $ | (1 000 $) | - |
702 | Programme des services aux enfants et aux adultes | 78 836 500 $ | 66 706 000 $ | 12 130 500 $ | 72 107 000 $ |
703 | Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté | - | 1 000 $ | (1 000 $) | - |
704 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations | 1 000 $ | 1 000 $ | - | - |
Total à voter - Actifs de fonctionnement | 78 837 500 $ | 66 709 000 $ | 12 128 500 $ | 72 107 000 $ | |
Total du ministère - Actifs de fonctionnement | 78 837 500 $ | 66 709 000 $ | 12 128 500 $ | 72 107 000 $ | |
Charges d’immobilisations |
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704 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations | 72 610 600 $ | 34 527 000 $ | 38 083 600 $ | 23 254 921 $ |
Total à voter - Charges d’immobilisations | 72 610 600 $ | 34 527 000 $ | 38 083 600 $ | 23 254 921 $ | |
Crédits législatifs | 59 080 300 $ | 39 327 500 $ | 19 752 800 $ | 40 295 989 $ | |
Total du ministère - Charges d’immobilisations | 131 690 900 $ | 73 854 500 $ | 57 836 400 $ | 63 550 910 $ | |
Redressement de consolidation - hôpitaux | (6 025 600 $) | (2 088 800 $) | (3 936 800 $) | (526 122 $) | |
Redressement de consolidation - portefeuille immobilier général | (1 754 300 $) | (1 804 400 $) | 50 100 $ | - | |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 123 911 000 $ | 69 961 300 $ | 53 949 700 $ | 63 024 788 $ | |
Biens immobilisés |
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704 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations | 20 171 300 $ | 18 254 400 $ | 1 916 900 $ | 17 114 041 $ |
Total à voter - Biens immobilisés | 20 171 300 $ | 18 254 400 $ | 1 916 900 $ | 17 114 041 $ | |
Total du ministère - Biens immobilisés | 20 171 300 $ | 18 254 400 $ | 1 916 900 $ | 17 114 041 $ | |
Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 18 348 452 965 $ | 17 935 770 665 $ | 412 682 300 $ | 17 465 729 606 $ |
Rapprochement avec les données publiées antérieurement
Charges de fonctionnement |
2021-2022 |
2020-2021 |
---|---|---|
Total - Charges de fonctionnement (données publiées antérieurement |
18 034 200 565 $ | 17 665 969 242 $ |
Réorganisation gouvernementale | ||
Transfert de fonctions d'autres ministères | 60 701 900 $ | 56 906 014 $ |
Transfert de fonctions à d'autres ministères | (35 524 600 $) | (117 204 869 $) |
Total - Charges de fonctionnement redressées | 18 059 377 865 $ | 17 605 670 387 $ |
Programme d'administration du ministère - Crédit 701
Le programme d’administration du ministère appuie l’élaboration et la mise en œuvre des priorités du ministère en offrant à la haute direction, aux bureaux du ministère et au personnel sur le terrain de l’orientation concernant les politiques et les programmes, une planification et une gestion stratégiques des ressources et des finances, des services juridiques et de communication et des services d’aide administrative et opérationnelle.
Le programme des politiques stratégiques stimule l’exécution du mandat du ministère en offrant du leadership, des analyses stratégiques et de l’expertise qui touchent ou sous-tendent les programmes ministériels (que ce soit un seul programme ou plusieurs d’entre eux) ou qui concernent plusieurs ministères, ordres de gouvernements, partenariats et engagements.
Le programme de la veille stratégique et du fonctionnement organisationnel impulse l’innovation dans l’application et l’intégration des données, la veille stratégique, la gestion de l’information et les mesures fondées sur des données probantes avec le concours des partenaires du ministère afin de soutenir l’efficacité organisationnelle et de démontrer l’amélioration des résultats aux Ontariennes et Ontariens.
Sommaire - Crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- Poste numéro |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant | ||
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Charges de fonctionnement |
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701-1 | Administration du ministère | ||||
Traitements et salaires | 39 017 400 $ | ||||
Avantages sociaux | 4 421 100 $ | ||||
Transports et communications | 1 087 400 $ | ||||
Services | 1 087 400 $ | ||||
Fournitures et matériel | 1 087 400 $ | ||||
Total à voter - Charges de fonctionnement | 77 905 600 $ | ||||
Sous-postes : | |||||
Bureaux de la direction | |||||
Traitements et salaires | 4 456 800 $ | ||||
Avantages sociaux | 516 100 $ | ||||
Transports et communications | 156 000 $ | ||||
Services | 286 700 $ | ||||
Fournitures et matériel | 74 500 $ | 5 490 100 $ | |||
Soutien aux activités | |||||
Traitements et salaires | 24 461 000 $ | ||||
Avantages sociaux | 2 149 200 $ | ||||
Transports et communications | 504 800 $ | ||||
Services | 593 300 $ | ||||
Fournitures et matériel | 494 000 $ | 28 202 300 $ | |||
Ressources humaines | |||||
Traitements et salaires | 2 809 200 $ | ||||
Avantages sociaux | 525 600 $ | ||||
Transports et communications | 46 600 $ | ||||
Services | 57 300 $ | ||||
Fournitures et matériel | 61 000 $ | 3 499 700 $ | |||
Services de communication | |||||
Traitements et salaires | 5 694 500 $ | ||||
Avantages sociaux | 858 100 $ | ||||
Transports et communications | 150 000 $ | ||||
Services | 822 900 $ | ||||
Fournitures et matériel | 66 000 $ | 7 591 500 $ | |||
Services juridiques | |||||
Traitements et salaires | 34 300 $ | ||||
Services | 8 865 300 $ | ||||
Fournitures et matériel | 21 200 $ | 8 920 800 $ | |||
Gestion des locaux | |||||
Traitements et salaires | 1 595 900 $ | ||||
Avantages sociaux | 372 100 $ | ||||
Transports et communications | 195 700 $ | ||||
Services | 21 872 300 $ | ||||
Fournitures et matériel | 165 200 $ | 24 201 200 $ | |||
Total à voter - Charges de fonctionnement | 77 905 600 $ | ||||
Crédits législatifs | |||||
Crédits législatifs | Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 47 841 $ | |||
Crédits législatifs | Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 22 378 $ | |||
Crédits législatifs | Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif | 32 346 $ | |||
Crédits législatifs | |||||
Autres opérations | |||||
Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | |||
701-2 | Politiques stratégiques | ||||
Traitements et salaires | 18 612 500 $ | ||||
Avantages sociaux | 2 771 600 $ | ||||
Transports et communications | 314 600 $ | ||||
Services | 2 119 900 $ | ||||
Fournitures et matériel | 95 500 $ | ||||
Total à voter - Charges de fonctionnement | 23 914 100 $ | ||||
Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère | 101 923 265 $ |
Programme des services aux enfants et aux adultes - Crédit 702
Les programmes des services aux enfants et aux adultes financent des services communautaires efficaces et responsables pour les personnes nécessitant des aides financières et en matière d’emploi, les adultes ayant des déficiences intellectuelles, les enfants ayant des déficiences intellectuelles ou physiques ou des besoins particuliers, les enfants et les jeunes à risque, les jeunes en conflit avec la loi et les victimes de violence.
Les programmes d'aide sociale aident les gens à retrouver un travail en fournissant des aides à l'emploi et au revenu aux personnes admissibles dans le besoin, y compris les personnes handicapées, et leurs familles. Le Bureau des obligations familiales améliore la sécurité financière des familles en percevant et en distribuant les pensions alimentaires pour enfant et pour conjoint.
Le programme destiné aux enfants et aux jeunes à risque comprend les services de protection de l’enfance fournis par les sociétés d’aide à l’enfance et les sociétés autochtones pour protéger les enfants et les jeunes qui risquent d’être victimes de mauvais traitements ou de négligence, les services de justice pour les jeunes pour réduire le taux de récidive et fournir des services de prévention, de rééducation et de réinsertion ainsi que d’autres services adaptés sur le plan culturel à l’intention des collectivités francophones et autochtones, ainsi que des services de divulgation de l’information relativement aux adoptions.
Le programme de soutiens aux particuliers et aux familles comprend des services aux enfants et aux jeunes ayant des déficiences intellectuelles ou physiques, des programmes de santé et de mieux-être adaptés sur le plan culturel à l‘intention des Autochtones, des soutiens communautaires aux jeunes à risque et aux femmes et aux enfants victimes de violence, ainsi que des services spécialisés pour les enfants et les jeunes, notamment des services en autisme, des services de réadaptation et des soutiens à ceux ayant des besoins particuliers complexes.
La Prestation ontarienne pour enfants fournit une aide financière non imposable directe aux familles admissibles à revenu faible ou moyen. La Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants offre aux enfants et des jeunes pris en charge par les sociétés d’aide à l’enfance accès à des possibilités sociales, éducatives et récréatives et un programme d’épargne à l’intention des jeunes plus âgés pris en charge.
Le Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse propose des conseils stratégiques et exploite des solutions de technologie de l’information pour soutenir les activités et le mandat du ministère.
L’Office de la condition féminine travaille avec l’ensemble du gouvernement pour promouvoir la sécurité et l’autonomie économique et sociale des femmes et pour renforcer la sensibilisation à la violence contre les femmes et à la traite des personnes.
Sommaire - Crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- Poste numéro |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant | Montant | |
---|---|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement |
|||||
702-3 | Soutien financier et soutien à l'emploi | ||||
Traitements et salaires | 151 774 200 $ | ||||
Avantages sociaux | 26 118 200 $ | ||||
Transports et communications | 5 784 700 $ | ||||
Services | 35 408 900 $ | ||||
Fournitures et matériel | 1 274 400 $ | ||||
Paiements de transfert | |||||
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Soutien financier | 5 492 975 900 $ | ||||
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Soutien à l'emploi | 28 424 000 $ | ||||
Programme °ÄÃÅÓÀÀû au travail - Soutien financier | 2 664 927 600 $ | ||||
Programme °ÄÃÅÓÀÀû au travail - Soutien à l'emploi | 173 957 000 $ | ||||
Programme de médicaments de l'°ÄÃÅÓÀÀû | 1 256 196 500 $ | 9 616 481 000 $ | |||
Total à voter - Charges de fonctionnement $ | 9 836 841 400 $ | ||||
Crédits législatifs | |||||
Autres opérations | |||||
Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 70 128 300 $ | |||
702-7 | Bureau des obligations familiales | ||||
Traitements et salaires | 27 872 800 $ | ||||
Avantages sociaux | 4 911 000 $ | ||||
Transports et communications | 100 800 $ | ||||
Services | 2 062 900 $ | ||||
Fournitures et matériel | 22 700 $ | ||||
Total à voter - Charges de fonctionnement | 34 970 200 $ | ||||
702-20 | Enfants et jeunes à risque | ||||
Traitements et salaires | 115 209 000 $ | ||||
Avantages sociaux | 20 425 600 $ | ||||
Transports et communications | 2 066 100 $ | ||||
Services | 15 412 600 $ | ||||
Fournitures et matériel | 1 404 500 $ | ||||
Paiements de transfert | |||||
Services de justice pour la jeunesse | 121 128 200 $ | ||||
Services de protection de l’enfance | 1 606 709 300 $ | ||||
Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités et à la prévention | 104 131 500 $ | ||||
Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités autochtones et à la prévention | 96 217 300 $ | 1 928 186 300 $ | |||
Total à voter - Charges de fonctionnement | 2 082 704 100 $ | ||||
Sous-postes : | |||||
Services de protection de l’enfance | |||||
Traitements et salaires | 10 891 200 $ | ||||
Avantages sociaux | 1 448 600 $ | ||||
Transports et communications | 465 600 $ | ||||
Services | 2 065 600 $ | ||||
Fournitures et matériel | 261 300 $ | ||||
Paiements de transfert | |||||
Services de protection de l’enfance | 1 606 709 300 $ | ||||
Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités et à la prévention | 104 131 500 $ | ||||
Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités autochtones et à la prévention | 96 217 300 $ | 1 807 058 100 $ | 1 822 190 400 $ | ||
Services de justice pour la jeunesse | |||||
Traitements et salaires | 104 317 800 $ | ||||
Avantages sociaux | 18 977 000 $ | ||||
Transports et communications | 1 600 500 $ | ||||
Services | 13 347 000 $ | ||||
Fournitures et matériel | 1 143 200 $ | ||||
Paiements de transfert | |||||
Services de justice pour la jeunesse | 121 128 200 $ | 260 513 700 $ | |||
Total à voter - Charges de fonctionnement | 2 082 704 100 $ | ||||
702-21 | Soutiens aux particuliers et aux familles | ||||
Traitements et salaires | 81 275 600 $ | ||||
Avantages sociaux | 15 849 800 $ | ||||
Transports et communications | 2 011 300 $ | ||||
Services | 9 542 500 $ | ||||
Fournitures et matériel | 1 181 400 $ | ||||
Paiements de transfert | |||||
Services de traitement et de réadaptation pour enfants | 327 533 500 $ | ||||
Familles en santé | 86 683 500 $ | ||||
Autisme | 606 440 000 $ | ||||
Besoins particuliers complexes | 133 711 800 $ | ||||
Crédit d’impôt pour les activités des enfants | 1 000 $ | ||||
Résidences avec services de soutien à l’autonomie pour les personnes ayant une déficience intellectuelle | 2 158 508 400 $ | ||||
Soutiens pour l’intégration communautaire | 67 570 800 $ | ||||
Soutien aux victimes de violence | 240 368 500 $ | ||||
Services de soutien | 1 114 680 800 $ | ||||
Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones | 44 758 200 $ | ||||
Soutien communautaire aux enfants et aux jeunes | 128 571 100 $ | 4 908 827 600 $ | |||
Total à voter - Charges de fonctionnement | 5 018 688 200 $ | ||||
Sous-postes : | |||||
Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle | |||||
Traitements et salaires | 5 065 600 $ | ||||
Avantages sociaux | 2 143 100 $ | ||||
Transports et communications | 334 700 $ | ||||
Services | 1 504 700 $ | ||||
Fournitures et matériel | 282 600 $ | ||||
Paiements de transfert | |||||
Services de soutien | 1 114 680 800 $ | ||||
Résidences avec services de soutien à l’autonomie pour les personnes ayant une déficience intellectuelle | 2 158 508 400 $ | 3 273 189 200 $ | 3 282 519 900 $ | ||
Populations vulnérables | |||||
Traitements et salaires | 6 977 200 $ | ||||
Avantages sociaux | 611 200 $ | ||||
Transports et communications | 53 700 $ | ||||
Services | 2 124 000 $ | ||||
Fournitures et matériel | 18 500 $ | ||||
Paiements de transfert | |||||
Soutien aux victimes de violence | 240 368 500 $ | ||||
Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones | 44 758 200 $ | ||||
Soutiens pour l’intégration communautaire | 67 570 800 $ | 352 697 500 $ | 362 482 100 $ | ||
Services à l’enfance et à la jeunesse | |||||
Traitements et salaires | 28 829 100 $ | ||||
Avantages sociaux | 5 322 000 $ | ||||
Transports et communications | 596 300 $ | ||||
Services | 5 101 900 $ | ||||
Fournitures et matériel | 425 800 $ | ||||
Paiements de transfert | |||||
Services de traitement et de réadaptation pour enfants | 327 533 500 $ | ||||
Familles en santé | 86 683 500 $ | ||||
Autisme | 606 440 000 $ | ||||
Besoins particuliers complexes | 133 711 800 $ | ||||
Crédit d’impôt pour les activités des enfants | 1 000 $ | ||||
Soutien communautaire aux enfants et aux jeunes | 128 571 100 $ | 1 282 940 900 $ | 1 323 216 000 $ | ||
Bureaux régionaux | |||||
Traitements et salaires | 40 403 700 $ | ||||
Avantages sociaux | 7 773 500 $ | ||||
Transports et communications | 1 026 600 $ | ||||
Services | 811 900 $ | ||||
Fournitures et matériel | 454 500 $ | 50 470 200 $ | |||
Total à voter - Charges de fonctionnement | 5 018 688 200 $ | ||||
702-22 | Prestation ontarienne pour enfants | ||||
Paiements de transfert | |||||
Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants | 14 194 700 $ | ||||
Prestation ontarienne pour enfants | 1 179 000 000 $ | 1 193 194 700 $ | |||
Total à voter - Charges de fonctionnement | 1 193 194 700 $ | ||||
702-26 | Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse | ||||
Traitements et salaires | 35 999 500 $ | ||||
Avantages sociaux | 5 079 200 $ | ||||
Transports et communications | 2 805 000 $ | ||||
Services | 38 657 000 $ | ||||
Fournitures et matériel | 3 003 500 $ | ||||
Total partiel | 85 544 200 $ | ||||
Moins : Recouvrements | 17 395 200 $ | ||||
Total à voter - Charges de fonctionnement | 68 149 000 $ | ||||
702-28 | Condition féminine | ||||
Traitements et salaires | 2 729 900 $ | ||||
Avantages sociaux | 441 100 $ | ||||
Transports et communications | 91 200 $ | ||||
Services | 121 700 $ | ||||
Fournitures et matériel | 33 200 $ | ||||
Paiements de transfert | |||||
Initiatives d’autonomisation économique | 10 032 100 $ | ||||
Initiatives de prévention de la violence | 10 205 100 $ | 20 237 200 $ | |||
Total à voter - Charges de fonctionnement | 23 654 300 $ | ||||
Total (Charges de fonctionnement) - Programme des services aux enfants et aux adultes | 18 328 330 200 $ | ||||
Actifs de fonctionnement |
|||||
702-9 | Services aux enfants et aux adultes | ||||
Avances et montants récupérables | |||||
Bureau des obligations familiales | 1 000 $ | ||||
Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse | 1 000 $ | ||||
Prestation ontarienne pour enfants | 1 000 $ | ||||
Enfants et jeunes à risque | 1 000 $ | ||||
Condition féminine | 1 000 $ | ||||
Soutiens aux particuliers et aux familles | 1 000 $ | ||||
Soutien financier et soutien à l’emploi | 78 830 500 $ | 78 836 500 $ | |||
Total à voter - Charges de fonctionnement | 78 836 500 $ | ||||
Total (Charges de fonctionnement) - Programme des services aux enfants et aux adultes | 78 836 500 $ |
Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté - Crédit 703
La Stratégie de réduction de la pauvreté s’acquitte des responsabilités découlant de la Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté.
Sommaire - Crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- Poste numéro |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | |||
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Charges de fonctionnement |
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Crédits législatifs | |||||
Autres opérations | |||||
Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | |||
Total (Charges de fonctionnement) - Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté | 1 000 $ |
Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations - Crédit 704
Le programme d’immobilisations du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires finance les projets d’infrastructure de toutes tailles du ministère ainsi que les logiciels d’application de gestion.
Le financement de l’infrastructure est fourni aux bénéficiaires des paiements de transfert dans les collectivités et aux installations exploitées directement par le ministère pour l’acquisition, la construction et la rénovation d’immobilisations, et ce, afin de faciliter la prestation efficace des programmes du ministère et la gestion des activités de base du ministère.
Les logiciels d’application de gestion acquis, construits ou développés sont capitalisés et imputés sur la durée de vie utile de l’actif.
Sommaire - Crédit
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
Crédit- Poste numéro |
Catégorie de dépenses par poste et sous-postes | Montant | Montant | ||
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Actifs de fonctionnement |
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704-9 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–programme d’immobilisations dans l’infrastructure–actifs de fonctionnement | ||||
Avances et montants récupérables | |||||
Programme d’immobilisations | 1 000 $ | ||||
Total à voter - Actifs de fonctionnement | 1 000 $ | ||||
Total (Actifs de fonctionnement) - Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations | 1 000 $ | ||||
Charges d’immobilisations |
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704-1 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–infrastructure | ||||
Paiements de transfert | |||||
Renouvellement des installations des partenaires | 14 581 800 $ | ||||
Subventions d'immobilisations | 56 272 500 $ | 70 854 300 $ | |||
Autres opérations | |||||
Investissements dans les immobilisations | 1 754 300 $ | ||||
Provision pour dépréciation/perte/réduction de la valeur de certains biens | 1 000 $ | 1 755 300 $ | |||
Total à voter - Charges d’immobilisations | 72 609 600 $ | ||||
704-2 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–logiciels et applications de gestion | ||||
Autres opérations | 1 000 $ | ||||
Total à voter - Charges d’immobilisations | 1 000 $ | ||||
Crédits législatifs | |||||
Autres opérations | |||||
Crédits législatifs | Amortissement, Loi sur l'administration financière | 59 079 300 $ | |||
Crédits législatifs | |||||
Autres opérations | |||||
Crédits législatifs | Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière | 1 000 $ | |||
Total (Charges d’immobilisations) - Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations | 131 690 900 $ | ||||
Biens immobilisés |
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704-3 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–biens immobilisés liés à l’infrastructure | ||||
Investissements dans des immobilisations corporelles | 1 000 $ | ||||
Immeubles - coûts relatifs aux biens immobilisés | 140 500 $ | ||||
Total à voter - Biens immobilisés | 141 500 $ | ||||
704-4 | Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires–logiciels et applications de gestion–biens immobilisés | ||||
Logiciels d'application de gestion - traitements et salaires | 709 700 $ | ||||
Logiciels d'application de gestion - avantages sociaux | 106 500 $ | ||||
Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux biens immobilisés | 19 213 600 $ | ||||
Total à voter - Biens immobilisés | 20 029 800 $ | ||||
Total (Biens immobilisés) - Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations | 20 171 300 $ |
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La rubrique Total - Charges de fonctionnement comprend les crédits législatifs, les mandats spéciaux et le total à voter - charges de fonctionnement.